7月18-19日,集团总部组织开展了质量治理体系内部审核事情。凭据内部审核事情的日程安排,7月18日上午,总部召开了内部审核首次集会,集团党委委员、总会计师、总执法照料李连清、各职能部分卖力人及审核组成员加入了集会。
首次会上,审核组组长周鹏介绍了本次审核的时间、人员安排、审核规模和审核重点。李连清总会要求各职能部分要积极配合,内审员要担负起责任,以发明问题、革新事情为目的,按计划要求完成现场审核。
审核成员分两组,历时两天完成了对集团领导及十个职能治理部分的现场审核。审核组本次没有开具缺乏格项,共开具六个视察项。
末次会上,周鹏组长汇报了内审总体情况,剖析问题的原因,同时对各部分提出革新建议和后期需统一关注革新的问题,要求各责任部分按期完成建议项的纠正和预防步伐。
李连清总会评价了总部质量体系的运行状况及效果,针对本次内审开具的视察项和发明的问题,提出下一步事情要求:各部分要充分认识质量内审意义与重要性,通过体系运行按期检视问题,革新事情要领,增强制度体系建设梳理,结合主题教育、审计与危害治理等事情,充分利用资源结果,老实落实革新,切实提高体系运行质量和效率,增进各体系融合,从而提升治理水平。
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